Evaluación del control interno en el área contable en la Clínica “Renalcentro”

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Date
2022-01-05
Journal Title
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Volume Title
Publisher
Ecuador - PUCESE – Maestría en Contabilidad y Auditoria
Abstract
La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el control interno del área contable de la clínica Renalcentro en la ciudad de Esmeraldas. En función de lo planteado, se realizó un diagnóstico del tipo de control que se lleva a cabo para identificar las deficiencias en las actividades y así finalmente determinar el nivel de control de las actividades realizadas por los funcionarios en el área contable de este centro médico. En cuanto a los aspectos metodológicos, la investigación es de alcance descriptivo, de tipo no experimentaltransversal. La población de estudio estuvo conformada por tres trabajadores del departamento de contabilidad de la clínica Renalcentro, a quienes se les realizó una entrevista estructurada, por una parte con preguntas abiertas y por otra parte a través de la aplicación de cuestionarios de control interno. Los resultados de la investigación mostraron que se realizan revisiones de control esporádicas por parte de quienes administran el centro médico y se basan en su criterio personal y profesional sin una planificación de control establecida previamente; además, se realizan controles de mayor amplitud por lo general en el mes de diciembre. Las deficiencias identificadas en las actividades contables de la clínica Renalcentro son entre otras, la inexistencia de procedimientos de control, excesiva rotación de personal, falta de capacitaciones al personal, sistema contable con falencias, poca supervisión y aplicación de controles, deficiente flujo comunicacional e insuficientes lineamientos para el monitoreo de las actividades contables. Finalmente, la valoración de riesgo evidenció que existe un nivel de confianza bajo y de riesgo moderado proveniente de deficiencias en aspectos como manejo de información, ausencia de procesos de control interno e inexistencia de medidas preventivas y correctivas sobre las actividades contables en esta unidad de servicios médicos.
Description
Tesis previa obtención del título de Magister en Contabilidad y Auditoria
Keywords
control interno, evaluación del control interno, niveles de riesgo y confianza, procesos de control, medidas preventivas y correctivas.
Citation
POS.728