Control interno como herramienta para la gestión financiera y contable en instituciones del sector público
dc.contributor.advisor | Arcos Pérez, Mónica Elizabeth | |
dc.contributor.author | Mejía Lara, Isabel Verónica | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T02:14:36Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T02:14:36Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El motivo de la investigación, es la necesidad que tienen las instituciones de desarrollarse eficientemente en el campo financiero-contable, y de disponer de procedimientos o métodos de control interno que permitan solucionar los principales problemas, a los cuales, se encuentran expuestos al momento de suministrar seguridad razonable para lograr cumplir con los objetivos y metas. Del mismo modo, en el entorno institucional, el control interno representa una herramienta útil para tomar decisiones y generar un ambiente donde la supervisión y control sean parte esencial de cada individuo en el desarrollo de sus funciones y permita encauzar los procesos hacia la consecución de los objetivos. La metodología que comprende la investigación es descriptiva y explicativa, la misma que permite recoger información primaria y secundaria a partir de la observación, entrevistas y encuestas realizadas para tener una visión amplia del entorno de la institución. Es por ello, que el objetivo general es evaluar el cumplimiento de aplicación de control interno como herramienta para una gestión financiera y contable en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pungalá. Los resultados esperados, se enfocan en el cumplimiento eficiente de control interno en las operaciones financieras y contables como herramienta para mitigar el fraude en las instituciones, lo cual, permite mejorar la toma de decisiones gerenciales a través de una gestión eficiente por medio del control, a partir del desarrollo de la propuesta | es |
dc.description.degree | Magister en Contabilidad y Auditoría con Mención en Riesgos Operativos y Financieros | es |
dc.description.sponsorship | Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Dirección de Investigación y Posgrados | es |
dc.identifier.citation | Mejía Lara, I. V. (2022). Control interno como herramienta para la gestión financiera y contable en instituciones del sector público. Ecuador: Ambato | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/8806 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es |
dc.relation.ispartofseries | ;77591 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | CONTROL INTERNO. GESTION FINANCIERA. FRAUDE. | es |
dc.title | Control interno como herramienta para la gestión financiera y contable en instituciones del sector público | es |
dc.type | masterThesis | es |
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