Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA (Sin Restricción)

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Browsing Tesis - Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA (Sin Restricción) by Subject "Administración financiera - Control"
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Guía práctica para aplicar las principales técnicas de detección de fraudes según la Association of Certified Fraud Examiners para una empresa de servicios de imagen(PUCE - Quito, 2014) Portilla Álvarez, Tanya Milushka; Maldonado Espinosa, Milton KalininLa presente evaluación de control interno fue elaborada para identificar falencias dentro de los procesos de la Compañía Moreano & Viteri Cía. Ltda. con el propósito de maximizar sus rendimientos financieros, además de implementar las recomendaciones propuestas en el presente documento. Inicialmente, se realizó una descripción del sector de la construcción en el Ecuador. Así como también un análisis más profundo de la industria específica de la Compañía, los servicios de diseño y construcción Hidrosanitaria. Esto ayudó a tener una comprensión más amplia y detallada del mercado donde se desenvuelve Moreano & Viteri Cía. Ltda. Posteriormente se efectuó la evaluación de control interno mediante el método COSO, tomando sus cinco principales componentes: Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación y Monitoreo. Dicha evaluación fue efectuada a través de relevamientos de los ciclos significativos para la Compañía. En el tercer capítulo, se realiza la Planeación Financiera, es decir, recopilación de información histórica y proyección para el período siguiente; con el propósito de evaluar la realidad de la Compañía y los índices financieros presentados. Mediante estas herramientas se puede obtener una visión clara de la estabilidad económica y financiera. Con toda la información recopilada se presenta el plan de mejoramiento de resultados financieros y de gestión, con énfasis en recomendaciones de cada ciclo significativo y puntos claves que deben ser considerados. Finalmente, se concluye que la evaluación efectuada ha sido beneficiosa para la operación de la Compañía, mostrando debilidades y posibilidades de mejora. Se recomienda seguir los lineamientos trazados a través de la evaluación para mantener la filosofía de mejoramiento constante en todos los niveles de la Administración.Item Open Access
Propuesta de un sistema de control administrativo, contable, financiero para un restaurante caso: Leña Quiteña(PUCE - Quito, 2017) Salazar Albán, Natalia Inés; Lituma Delgado, Walter ArmandoEn la presente tesis se preparó diferentes propuestas de controles administrativos, financieros y contables, cuya finalidad es presentar a CAFÉ – RESTAURANTE LEÑA QUITEÑA parámetros de controles, que le permitan regular cada una de las actividades administrativas, contables y financieras, de esta manera, fortalezcan sus operaciones y la información brindada sea precisa y confiable, y estén direccionadas al cumplimiento de los objetivos mediante la aplicación de las mismas. La estructuración de propuestas de controles se encuentra planteadas para generar seguridad en sus operaciones y en presentar razonablemente sus reportes y estados financieros. Con la ejecución del presente trabajo se espera mejorar los controles en cada una de las áreas, así como la determinación y descripción de funciones y responsabilidades asignada a cada uno de los colaboradores, con la finalidad de generar un sistema de control, en busca de la eficiencia y eficacia en todos sus procesos, de acuerdo al fin perseguido por el restaurante. En colusión el desarrollo del presente trabajo, tiene como objetivo principal proponer un sistema de control, administrativo, financiero y contable, a fin de que la administración del restaurante logre establecer bases sólidas, que ayuden en la satisfacción de sus operaciones.
